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2017年度部门决算情况(经济合作局)

发布时间:2018/8/2 16:44:35 查看97
 

益阳高新区经济合作局

2017年度部门决算

第一部分 经济合作局概况

一、主要职能

经济合作局主要职责:负责区内政府投资项目、重点发展产业项目、企业投资项目的立项、审核、审批或报批;负责区内限制类项目和企业技术改造项目的审批(报批);负责全区内、外资金和项目引进工作;负责高新区内外资项目进区的咨询、协调、服务;负责归口管理全区项目招商、洽谈、签约、合同履约管理;负责工业地产和服务外包的招商工作;负责对外招商活动的组织、项目开发、包装、发布等工作;负责已签约项目的跟踪、协调和监督;承担外资、外贸、外经和高新技术合作以及相关外事侨务等工作;负责编制高新区中长期发展规划和年度发展计划;负责立项争资及企业节能工作;负责商务、开发区协会工作。

中南电子商务产业园管理办公室是归口经济合作局管理的正科级机构。主要职责是:负责制定电子商务产业发展规划;负责园区电子商务项目招商及项目履约管理;负责全程代办入园企业新上项目的各类审批及企业运行所需配套设施使用手续的服务和管理;负责向上级申报电子商务项目及资金监管;负责中南电子商务产业园日常管理工作。

二、机构设置

益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局(以下简称经济合作局)现有人员24人,其中经济合作局机关16人,二级机构中南网商园8人,经济合作局内设项目一科、项目二科、发改科,中南网商园内设综合招商部、企业服务部、资产管理部等三个部门,部门均无公车。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,经济合作局部门决算包括:经济合作局部门决算、下属单位中南电子商务产业园管理办公室决算。

序号

单位名称

1

经济合作局机关

2

中南电子商务产业园管理办公室

第二部分  经济合作局2017年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 经济合作局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

经济合作局2017年度收入总计438.62万元;支出总计433.15万元,年末结转5.47万元,比上年同期增加/减少0万元。主要原因:经济合作局为2017年新增决算单位。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计438.62万元,其中:财政拨款收入438.62万元,占 100%;事业收入0万元,;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计433.15万元,其中:基本支出433.15万元,占 100%;项目支出0 万元;经营支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计438.62万元,比上年同期增加/减少0万元;财政拨款支出总计433.15万元,比上年同期增加/减少0万元。主要原因:经济合作局为2017年新增决算单位。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计438.62万元,比上年同期增加/减少0万元;一般公共预算财政拨款支出总计433.15万元,比上年同期增加/减少0万元。主要原因:经济合作局为2017年新增决算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出 209.84万元,占 48.4%;科学技术支出4.39万元,占1%;城乡社区支出74.34万元,占17.2%;资源勘探信息等支出124.55万元,占28.7%;住房保障支出17.03万元,占4%;其他支出3万元,占0.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出:政府办公厅(室)及相关机构事务财政拨款支出143.27万元,其中行政运行141.22万元、机关服务2.05万元;商贸事务财政拨款支出65.27万元,其中行政运行65.27万元;其他共产党事务财政拨款支出1.3万元。

2. 科学技术支出:科学技术管理事务财政拨款支出4.39万元,其中其他科学技术管理事务支出4.39万元。

3. 城乡社区支出:城乡社区公共设施财政拨款支出74.34万元,其中其他城乡社区公共设施支出74.34万元。

4.资源勘探信息:工业和信息产业监管财政拨款支出124.55万元,其中其他工业和信息产业监管支出124.55万元。

5.住房保障支出:住房改革支出财政拨款支出17.03万元,其中住房公积金17.03万元。

6.其他支出:其他支出财政拨款3万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出433.15万元,其中人员经费支出 163.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金;公用经费支出 269.85万元。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用设备购置等。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为14.13万元,完成预算的94.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 14.13万元,完成预算的94.2%

(二)“三公”经费一般公共共预算财政拨款决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.13万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 14.13万元,占100%

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出14.13万元,国内公务接待465批次,接待950人。接待支出主要用于招商引资商务接待。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出143.27万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是:经济合作局为2017年新增预算单位。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购282.74万元,其中,政府采购货物支出282.74万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万正以上专用设备0()

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017年度部门决算公开表(经济合作局)



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